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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********263401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力66667 得力(deli)小学生笔袋 三拉链大容量文具盒铅笔盒轻盈防水笔袋 66667灰色 | 得力/deli得力66667 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 2 | 中华牌 101 2B 铅笔 101-4B(12支) | 中华牌101 2B | 盒 | 30.00 | 10 | 300 |
| 3 | 木丁丁 003 学生书包 布制 一个 | 木丁丁003 | 个 | 30.00 | 60 | 1800 |
| 4 | 广博 B17006R 中性笔 12支 1盒 | 广博/GuangboB17006R | 盒 | 30.00 | 12 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕俊
联系电话: 180****1124
传真:
地址: **中路56号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: