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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1937
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A12 中性笔 | 4 | 140.0 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 2 | 益好 书集 | 2 | 110.0 | 益好\舆情书 | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 938 墨盒 | 3 | 849.0 | 惠普/HP\938 | 验收通过 | |
| 4 | 惠普 938 墨盒 | 3 | 660.0 | 惠普/HP\938 | 验收通过 | |
| 5 | 颂源 1054 票夹/长尾夹 | 4 | 60.0 | 颂源\1054 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |