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为便****政府采购信息,根据《****政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****2026年度(第12批)采购意向公开如下:
| 1 | 2025年度内控审计 |
采购内容:****事务所内控审计服务
采购数量:1项
主要功能或目标:通过本次内控审计,检查采购单位内控制度的合规性与执行的有效性,识别管理漏洞与风险点,推进内部管理完善。
需满足的要求:对采购单位(本级)2025年度内部控制体系建设情况进行独立评价,出具《内部控制审计报告》,并修订内部控制工作手册。
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4.000000 | 2026年08月 | 无 |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。标书代写
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2026年07月16日