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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********264201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 1.00 | 21.6 | 21.6 |
| 2 | 得力 5531 报告夹/A4透明拉杆夹 | 得力/deli5531 | 袋 | 8.00 | 5 | 40 |
| 3 | 得力 7652 学生用笔记本/100型软抄 | 得力/deli7652 | 本 | 3.00 | 2 | 6 |
| 4 | 博文 2580-3 笔记本 | 博文/bowen2580-3 | 本 | 2.00 | 7 | 14 |
| 5 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 6 | 晨光 AXP96513 橡皮 | 晨光/M GAXP96513 | 个 | 20.00 | 1.1 | 22 |
| 7 | 得力 8563 票夹/长尾夹/黑色32mm | 得力/deli8563 | 筒 | 1.00 | 9.5 | 9.5 |
| 8 | 南孚 LR6-2B 碱性电池 | 南孚/NANFULR6-2B | 对 | 30.00 | 5 | 150 |
| 9 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 把 | 2.00 | 9.5 | 19 |
| 10 | 得力 0231 订书机/起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 3.00 | 2.5 | 7.5 |
| 11 | 卓达 7011 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA7011 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
| 12 | 得力 0368 订书机/省力型 | 得力/deli0368 | 台 | 5.00 | 19.9 | 99.5 |
| 13 | 得力 7302 胶水/50ml | 得力/deli7302 | 瓶 | 3.00 | 1.2 | 3.6 |
| 14 | 得力 9864ES 印油/印泥/**/方形快干** | 得力/deli9864ES | 件 | 1.00 | 7.8 | 7.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘岩
联系电话: 138****8168
传真:
地址: **市迎宾路85号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: