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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026001402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63753 手提商务事务包 | 得力/deli63753, | 只 | 38.00 | 15 | 570 |
| 2 | 得力 PP610 彩色水滴杆抽杆夹 | 得力/deliPP610, | 个 | 19.00 | 10.9 | 207.1 |
| 3 | 得力 30412 沫胶海绵强力型 双面胶 | 得力/deli30412, | 卷 | 1.00 | 2.4 | 2.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖朝婷
联系电话: 195****8995
传真:
地址: ******中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: