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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5927 混浆牛皮纸档案盒 | 得力/deli5927, | 个 | 3.00 | 29.9 | 89.7 |
| 2 | 得力 71068 美术专用橡皮擦 | 得力/deli71068, | 块 | 1.00 | 85 | 85 |
| 3 | 得力 S563 勾线笔 勾边描线快干防水 | 得力/deliS563, | 盒 | 4.00 | 19.15 | 76.6 |
| 4 | 得力 30412 沫胶海绵强力型 双面胶 | 得力/deli30412, | 卷 | 6.00 | 3.45 | 20.7 |
| 5 | 得力 6009 黑色剪刀 1把 | 得力/deli6009, | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
| 6 | 得力 BT251 400页4色简约便利贴 | 得力/deliBT251, | 本 | 5.00 | 6.4 | 32 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖朝婷
联系电话: 155****7372
传真:
地址: ******中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: