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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M052********00204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70816-80 马克笔 | 得力/deli70816-80 | 桶 | 6.00 | 78 | 468 |
| 2 | 晨光 AKE039M1 彩泥/橡皮泥 | 晨光AKE039M1 | 盒 | 6.00 | 52 | 312 |
| 3 | 狂神 KS0319 跳绳 | 狂神KS0319 | 根 | 5.00 | 18 | 90 |
| 4 | 宇生富 宇生富 6002 气排球 | 宇生富6002 | 件 | 5.00 | 85 | 425 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龚锦福
联系电话: ****075****
传真:
地址: ****社区文化社区文化街一号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市龙****市**镇水岸**
附件信息: