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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********578********2026002818
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5606 1只55mmA4财会档案盒 | 得力/deli5606, | 只 | 5.00 | 11 | 55 |
| 2 | 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 (单位:袋) 混色 | 得力/deli9560, | 包 | 3.00 | 12 | 36 |
| 3 | 得力 5005ES _60页资料册(蓝)(个) | 得力/deli5005ES, | 个 | 5.00 | 12.8 | 64 |
| 4 | 得力 3724 -DVD-R(雾银)(50片/筒) | 得力/deli3724, | 桶 | 5.00 | 115 | 575 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 田兴凤(********大队)
联系电话: 183****8001
传真:
地址: **市毛尖大道48号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: