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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2026002826
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YS-10 便利贴 便签纸76*76mm | 晨光/M GYS-10, | 盒 | 2.00 | 40.5 | 81 |
| 2 | 绿联 CM138 USB便携刻录光驱 | 绿联/UgreenCM138, | 个 | 2.00 | 220 | 440 |
| 3 | 金士顿 DTX/64GB U盘 | 金士顿/KingstonDTX/64GB, | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 4 | 雷柏 NX2000 键盘鼠标有线 键鼠套装办公 | 雷柏/RapooNX2000, | 套 | 5.00 | 98 | 490 |
| 5 | 得力/deli 5501 文件袋/按扣袋/纽扣式袋(10个装) | 得力/deli5501, | 件 | 2.00 | 18 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 交管总队
联系电话: 187****7162
传真:
地址: **北路82号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: