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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 228********01269437
四、 *合同编号: ****8019
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 实木椅子/凳子 | 4 | 840.0 | 无品牌\实木椅子/凳子 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S782 替芯/铅芯 | 1 | 15.0 | 得力/deli\S782 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 H200 抽纸 | 8 | 160.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |