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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8327
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASG97168 胶棒 | 10 | 35.0 | 晨光/M G\ASG97168 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5240 40页资料册(蓝)(本) | 6 | 108.0 | 得力/deli\5240 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS91627 订书机 | 5 | 150.0 | 晨光/M G\ABS91627 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 YS-45 便签本 | 15 | 45.0 | 晨光/M G\YS-45 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉24/6通用型统一订书针12号钉书针办公用品 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92816 订书机 | 1 | 110.0 | 晨光/M G\ABS92816 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT200 抽纸 | 48 | 720.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 8 | 金利文 J838 72个*4内箱*18个全新料档案盒 | 36 | 432.0 | 金利文\J838 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0017 厚层订书钉23/17(1000枚/盒) | 5 | 34.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |