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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********266201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3844 装订线材 透明装订铆管 | 得力/deli3844 | 件 | 1.00 | 85 | 85 |
| 2 | 金蝶 SZ600171 单据/收据/凭证 会计档案凭证装订盒 | 金蝶/kingdeeSZ600171 | 个 | 70.00 | 2 | 140 |
| 3 | 金蝶 会计凭证封面A4 单据/收据/凭证 | 金蝶/kingdee会计凭证封面A4 | 包 | 3.00 | 8 | 24 |
| 4 | 得力 凭证包角 单据/收据/凭证 | 得力/deli凭证包角 | 包 | 3.00 | 4 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 董文涛
联系电话: 156****3030
传真:
地址: **生产建设兵团第三师**市49团医院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: