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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGP67105 中性笔 | 晨光/M GAGP67105 | 盒 | 61.00 | 30 | 1830 |
| 2 | 晨光 牛皮纸 | 晨光/M GA4 | 包 | 7.00 | 28 | 196 |
| 3 | 晨光 ABS92720 订书机 | 晨光/M GABS92720 | 个 | 8.00 | 20 | 160 |
| 4 | 固体胶 | 无品牌无型号 | 盒 | 8.00 | 60 | 480 |
| 5 | 胶带 | 无品牌无型号 | 卷 | 10.00 | 12 | 120 |
| 6 | 光盘 | 无品牌无型号 | 片 | 5.00 | 125 | 625 |
| 7 | 晨光/M G ADM94818 档案盒 | 晨光/M GADM94818A | 个 | 18.00 | 18 | 324 |
| 8 | 晨光/M G ADM94991 档案盒 | 晨光/m gADM94991 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****中心
联系电话: 183****8259
传真: /
地址: **市文化路139号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: