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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2216
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9570 纸杯 | 2 | 24.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9574 垃圾袋 | 100 | 450.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 抽杆夹 | 30 | 105.0 | 晨光/M G\ADMN4279 | 验收通过 | |
| 5 | 利得 0648 垃圾袋 | 5 | 125.0 | 利得\0648 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0414 订书机 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5532 文件夹抽杆夹 | 50 | 100.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
| 8 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 4 | 720.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |