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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7889A****6602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 T21 电子计算器 | 得力/deliT21 | 个 | 3.00 | 48 | 144 |
| 2 | 得力 33109 中性笔 | 得力/deli33109 | 盒 | 5.00 | 38 | 190 |
| 3 | 得力 0390 订书机 | 得力/deli0390 | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
| 4 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 10.00 | 16.5 | 165 |
| 6 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0051 | 盒 | 21.00 | 2 | 42 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕福滨
联系电话: 134****9054
传真:
地址: **省**市**县赞字乡赞字村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: