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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5054
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 YT-15 商标纸/标签纸 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\YT-15 | 验收通过 | |
| 2 | 辉柏嘉 1322 铅笔 | 70 | 70.0 | 辉柏嘉/Faber-castell\1322 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 C4784 打印/复印纸A3 | 8 | 1280.0 | 齐心/Comix\C4784 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 9号 牛皮信封 | 30 | 360.0 | 齐心/Comix\9号 | 验收通过 | |
| 5 | 易利丰 工程用纸 | 150 | 300.0 | 易利丰/elifo\大白纸 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 胶带座/封箱器胶带 | 32 | 320.0 | 晨光/M G\AJD957F0 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 NS037 橡皮 | 35 | 70.0 | 得力/deli\NS037 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 27052 胶棒固体胶 | 100 | 150.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8521A 票夹/长尾夹 | 15 | 180.0 | 得力/deli\8521A | 验收通过 | |
| 10 | 得力 2054 美工刀 | 35 | 35.0 | 得力/deli\2054 | 验收通过 | |
| 11 | 战舵 通用手套 | 2 | 40.0 | 战舵\手指套 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |