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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2612201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光 玻璃杯 茶杯 | 富光玻璃杯 | 个 | 10.00 | 40 | 400 |
| 2 | 蝴蝶 RDJD5 乒乓球拍 | 蝴蝶/ButterflyRDJD5 | 个 | 10.00 | 46 | 460 |
| 3 | 得力 HM668-36 水彩笔 | 得力/deliHM668-36 | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 4 | 富光 PDZ****32200 保温壶 | 富光PDZ****32200 | 个 | 10.00 | 65 | 650 |
| 5 | 美的 MK-SH17M301-PRO 电热水壶 | 美的/MideaMK-SH17M301-PRO | 台 | 10.00 | 55 | 550 |
| 6 | 晨光 GP-1008 中性笔 | 晨光/M GGP-1008 | 盒 | 10.00 | 11 | 110 |
| 7 | ****小学生书包 学生书包 | 迪士尼/DISNEY****小学生书包 | 只 | 10.00 | 65 | 650 |
| 8 | 得力 3302 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3302 | 本 | 10.00 | 13 | 130 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 崔武剑
联系电话: 185****9709
传真:
地址: 青年路**镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: