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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:高云
项目联系电话:0991-****937
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650102
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**区**路1133号
采购单位联系人和联系方式:高云:139****3415
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****1904X
采购单位预算编码:602001
三、成交信息
成交日期:2026年7月17日
总成交金额(元):1454.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区翠泉路388号万科** | 1454.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 秝客 84消毒液 家居消毒液 | 秝客/LEFEKE | 84消毒液 | 3 | 75.0 | 225.0 | |
| 2 | 得力 A892 替芯/铅芯 | 得力/deli | A892 | 12 | 9.9 | 118.8 | |
| 3 | 双枪 一次性筷子 | 双枪 | 一次性筷子 | 10 | 6.5 | 65.0 | |
| 4 | 得力 52003 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 52003 | 50 | 5.9 | 295.0 | |
| 5 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 132 | 2.0 | 264.0 | |
| 6 | 得力 7.5cm蓝色 档案盒 | 得力/deli | 7.5cm蓝色 | 60 | 6.5 | 390.0 | |
| 7 | 晨光 2B 铅笔 | 晨光/M G | 2B | 14 | 6.9 | 96.6 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: