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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026002821
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 啄木鸟 DVD-R 4.7GB 1-16速 标准DA/T 38-2021 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD-R, | 片 | 20.00 | 9 | 180 |
| 2 | 爱普生 T03X1 墨盒002系列原装墨水黑色 | 爱普生/EpsonT03X1, | 盒 | 3.00 | 79 | 237 |
| 3 | 爱普生 002 墨盒 | 爱普生/Epson002, | 瓶 | 2.00 | 90 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜思如
联系电话: 182****8103
传真:
地址: **区**大道珠江路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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