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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********267801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 C5812 PU/PVC笔记本/皮面本 | 齐心/ComixC5812 | 本 | 10.00 | 8 | 80 |
| 2 | 优必利 1124 档案袋/牛皮档案袋 | 优必利1124 | 只 | 100.00 | 0.5 | 50 |
| 3 | 美丽雅 HC052871 抹布/毛巾 | 美丽雅/MARYYAHC052871 | 条 | 10.00 | 13 | 130 |
| 4 | 妙洁 MTF8 抹布/方毛巾 | 妙洁/magicMTF8 | 条 | 5.00 | 6 | 30 |
| 5 | 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554 | 盒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 6 | 双鹿 1号 普通干电池/一号电池 | 双鹿1号 | 粒 | 40.00 | 2 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王冬雪
联系电话: ****8369
传真:
地址: **市**街302号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: