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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********266601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL730234 胶水/液体胶 | 得力/deliDL730234 | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 2 | 蓝莲 68502 砂蜡/蜡疗机蜡泥 | 蓝莲68502 | 块 | 50.00 | 12 | 600 |
| 3 | 馥珮 655****5996 润肤油 | 馥珮/FUPEI655****5996 | 瓶 | 1.00 | 10 | 10 |
| 4 | 礼欢 6636 礼品袋/盒/塑料袋/DR袋 | 礼欢6636 | 包 | 5000.00 | 0.25 | 1250 |
| 5 | 番易 7iFd 装订线材/起钉器 | 番易7iFd | 个 | 10.00 | 1.6 | 16 |
| 6 | 公牛 mb3gxE12 其它插座/插线板 | 公牛/BULLmb3gxE12 | 个 | 10.00 | 31 | 310 |
| 7 | 佐之寻 3EnfW25H 文化创意包/袋/中药袋 | 佐之寻3EnfW25H | 包 | 100.00 | 25 | 2500 |
| 8 | 联想 DVD+R 50片 光盘/DVD光盘 | 联想/lenovoDVD+R 50片 | 盒 | 10.00 | 60 | 600 |
| 9 | 得力 别针/回形针/大头针/曲别针 | 得力/deli曲别针 | 盒 | 100.00 | 0.8 | 80 |
| 10 | 南孚 5号电池 电池/电力配件/电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 200.00 | 1 | 200 |
| 11 | 杜邦 ****618 挂钩/粘钩 | 杜邦/DuPont****618 | 卡 | 10.00 | 1 | 10 |
| 12 | 天章 电脑连打纸/四联三等分 | 天章/TANGO四联三等分 | 箱 | 10.00 | 45 | 450 |
| 13 | 晨光 ASG971K4 胶棒/固体胶 | 晨光/M GASG971K4 | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 14 | 山头林村 lWx82vhwlEVl 轻便夹/病历夹(325*230mm) | 山头林村lWx82vhwlEVl | 个 | 15.00 | 4 | 60 |
| 15 | 清风 HA5Gm7WF 平板卫生纸/卫生纸(3kg/包) | 清风/qingfengHA5Gm7WF | 包 | 50.00 | 34.5 | 1725 |
| 16 | 得力 9561 净水/饮水机配件耗材/一次性纸杯(50只/包) | 得力/deli9561 | 个 | 200.00 | 4.8 | 960 |
| 17 | 登比 手提袋 礼品袋/盒/塑料袋(白色) | 登比手提袋 | 包 | 1000.00 | 3 | 3000 |
| 18 | 妙馨思 ****42678 足浴袋/泡脚袋 | 妙馨思****42678 | 个 | 500.00 | 0.3 | 150 |
| 19 | 山头林村 ZHLA1001 抹布/毛巾 | 山头林村ZHLA1001 | 条 | 30.00 | 0.8 | 24 |
| 20 | 西玛 BJ211 账册封面/会计凭证封面 | 西玛/simaaBJ211 | 件 | 10.00 | 0.85 | 8.5 |
| 21 | 晨光 ABS92899 订书钉/订书针 | 晨光/M GABS92899 | 盒 | 100.00 | 0.6 | 60 |
| 22 | 得力 PP668 报告夹 抽杆夹 | 得力/deliPP668 | 个 | 200.00 | 0.6 | 120 |
| 23 | 得力 S801 中性笔/签字笔 | 得力/deliS801 | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
| 24 | 得力 12016 商标纸/标签纸(扣取纸) | 得力/deli12016 | 包 | 10.00 | 6 | 60 |
| 25 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deliS856 | 盒 | 10.00 | 0.8 | 8 |
| 26 | CLCEY 1.3B-P2e4PXki2022.2.15B 贴纸/即时贴 | CLCEY1.3B-P2e4PXki2022.2.15B | 卷 | 500.00 | 7 | 3500 |
| 27 | 绘威纸类 折纸/手工纸/彩纸 | 绘威绘威纸类 | 包 | 20.00 | 6 | 120 |
| 28 | 得力 5546 报告夹/抽杆夹(中号) | 得力/deli5546 | 个 | 200.00 | 0.7 | 140 |
| 29 | 晨光 2160 白板笔 | 晨光/M G2160 | 支 | 10.00 | 7 | 70 |
| 30 | 西玛 8565 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa8565 | 包 | 3.00 | 1 | 3 |
| 31 | 晨光 APMY2219 记号笔/粗笔 | 晨光/M GAPMY2219 | 支 | 5.00 | 8 | 40 |
| 32 | 得力 S96 中性笔 | 得力/deliS96 | 支 | 10.00 | 0.5 | 5 |
| 33 | 得力 92608 白板 | 得力/deli92608 | 块 | 1.00 | 28 | 28 |
| 34 | 微力达 棉线拖把 胶棉拖把 y圆拖把 | 微力达/vileda棉线拖把 | 把 | 30.00 | 3 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热则耶﹒托合提瓦柯
联系电话: 193****3151
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: