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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N584********262001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 359 替芯/铅芯 | 英雄/HERO359 | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 2 | 得力 25601 N次贴 | 得力/deli25601 | 件 | 200.00 | 1 | 200 |
| 3 | 得力 5656 文件袋/扣袋 | 得力/deli5656 | 个 | 300.00 | 1 | 300 |
| 4 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 板 | 75.00 | 5 | 375 |
| 5 | 得力 7316 胶水 | 得力/deli7316 | 瓶 | 30.00 | 3 | 90 |
| 6 | 日美 K10A 剪刀 | 日美/RIMEIK10A | 把 | 10.00 | 9 | 90 |
| 7 | 晨光 ABS92749 订书机/订书器 | 晨光/M GABS92749 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 8 | 得力 27560 电子计算器 | 得力/deli27560 | 个 | 6.00 | 55 | 330 |
| 9 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 10 | 得力 72492 文件夹/拉杆夹 | 得力/deli72492 | 个 | 400.00 | 1 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘多多
联系电话: 136****0980
传真:
地址: **大街2818号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: