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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M071********00004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7070-36 铅笔 | 得力/deli7070-36 | 桶 | 40.00 | 15 | 600 |
| 2 | 得力 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli得力得力彩泥 | 包 | 120.00 | 25 | 3000 |
| 3 | 晨光(M G)文具9档计数器九行儿童计数器 学习教具 学生加减法计算架 单个装ASD99802【外壳颜色随机】 | 晨光/M GASD99802 | 套 | 45.00 | 13.4 | 603 |
| 4 | 晨光 24色油画棒 | 晨光/M G24色油画棒 | 盒 | 50.00 | 36 | 1800 |
| 5 | 晨光 超轻彩泥 | 晨光/M G超轻彩泥 | 包 | 96.00 | 16 | 1536 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨风平
联系电话: ****704****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县秀谷中大道
附件信息: