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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2026002839
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AST97409 跳绳 | 晨光/M GAST97409, | 根 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 2 | 得力 73614 素描纸 | 得力/deli73614, | 包 | 22.00 | 15 | 330 |
| 3 | 金值 JK5038 粉笔 | 金值JK5038, | 盒 | 100.00 | 3 | 300 |
| 4 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 立白/Liby去油王餐具净 5kg*3, | 瓶 | 30.00 | 70 | 2100 |
| 5 | 得力 9385 单据/收据/凭证 | 得力/deli9385, | 本 | 60.00 | 2 | 120 |
| 6 | 得力 11830 相片纸 | 得力/deli11830, | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 7 | 得力 不干胶标签 | 得力/deli201, | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 8 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30323, | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 9 | 唐都 硬面抄 | 唐都32K100, | 本 | 20.00 | 20 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈传渊
联系电话: 152****4578
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: