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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3580
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 理光 发文审签纸 | 1500 | 750.0 | 理光/RICOH\复印、打字、彩印、装订 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 会议记录本25k | 50 | 375.0 | 得力\00001 | 验收通过 | |
| 3 | 华扬纸业 会计档案盒 | 85 | 340.0 | 华扬纸业\yx009 | 验收通过 | |
| 4 | 晨鸣 差旅费报销单 | 60 | 210.0 | 晨鸣/CHENMING\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 金禾 皮壳笔记本(大) | 50 | 1250.0 | 金禾\889mm×1194mm | 验收通过 | |
| 6 | 得力 档案袋 | 800 | 960.0 | 得力/deli\得力档案袋 | 验收通过 | |
| 7 | 湘和印 文稿纸 | 200 | 1200.0 | 湘和印\yx004 | 验收通过 | |
| 8 | A4粉色打印纸 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |