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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M071********00206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 腾达 U2 网卡 | 腾达/TendaU2 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 2 | 莱特兄弟 LT2451 粉盒 | 莱特兄弟LT2451 | 支 | 30.00 | 90 | 2700 |
| 3 | 得力 尼罗河 A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli尼罗河 A4 70g | 箱 | 20.00 | 220 | 4400 |
| 4 | 震旦 ADDT-308h原装墨粉盒高容 粉盒 | 震旦/AURORAADDT-308h原装墨粉盒高容 | 支 | 10.00 | 225 | 2250 |
| 5 | 天堂伞 33628E旅行者 伞 | 天堂伞33628E旅行者 | 把 | 30.00 | 46 | 1380 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 程超
联系电话: ****980****
传真:
地址: **市**路新区
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市洪皓路135号
附件信息: