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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6253
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012S 订书钉 | 10 | 11.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 5 | 12.5 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 20 | 300.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0368 订书机 | 2 | 38.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 2 | 22.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 10 | 140.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |