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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M071********00412
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 彩林 101********204 红色宣纸 | 彩林/CLN101********204 | 包 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 姚河 YH-SB0001 扫把 | 姚河YH-SB0001 | 把 | 5.00 | 26 | 130 |
| 3 | 心相印 100********588 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind100********588 | 提 | 20.00 | 24 | 480 |
| 4 | 汐岩 簸箕 | 汐岩100********652 | 个 | 20.00 | 17 | 340 |
| 5 | 得力 8553ES 得力/deli 8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 得力/deli8553ES | 筒 | 16.00 | 15 | 240 |
| 6 | 美家日记 100****40614 平板拖把 | 美家日记100****40614 | 把 | 5.00 | 46 | 230 |
| 7 | 依妙洁 剃须清洁刷 | 依妙洁100****83180 | 件 | 100.00 | 8.5 | 850 |
| 8 | 海斯迪克 冰箱除味剂 | 海斯迪克100****93369 | 罐 | 58.00 | 28 | 1624 |
| 9 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 对 | 50.00 | 6 | 300 |
| 10 | 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 得力/deli0013 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 11 | 得力(deli) 国旗/五星** 1号/2号/3号/4号/5号 | 得力/deli1/2/3/4/5号国旗 | 面 | 10.00 | 55 | 550 |
| 12 | 得力(deli) 国旗/五星** 1号/2号/3号/4号/5号 | 得力/deli1/2/3/4/5号国旗 | 面 | 10.00 | 69 | 690 |
| 13 | 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 得力/deli7303 | 支 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 14 | 得力(deli)0416 50页订书机(单位:台)黑 | 得力/deli0416 | 个 | 5.00 | 28 | 140 |
| 15 | 得力6047剪刀(混)(把) | 得力/deli6047 | 把 | 5.00 | 16 | 80 |
| 16 | 得力 0018 得力/deli 0018回形针(100枚/盒) | 得力/deli0018 | 盒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘杨
联系电话: ****018****
传真:
地址: **省**县天井源乡港下园村张升路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇盱江大道298号
附件信息: