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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李刚
项目联系电话:159****9823
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654024
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**伊犁州****社区民主路2号
采购单位联系人和联系方式:陈伟:133****8696
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****5040X
采购单位预算编码:908001
三、成交信息
成交日期:2026年7月17日
总成交金额(元):1275 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********县五区东买里路和谐佳苑(幸福商业街)商业楼B座第2B座1层2-118号房 | 1275.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | p09384 单据/收据/凭证 得力(deli)10本装二联单栏收据 无碳复写单据 财务手写单据175*85mm 财务办公用品 9383 | 得力/deli | p09384 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 2 | 联想 FU100 U盘 | 联想/lenovo | FU100 | 3 | 36.0 | 108.0 | |
| 3 | 得力(deli)高粘棉纸双面胶带 36mm*10y(9.1m/卷) 学生文具 开学必备学习用品 白色8卷装 办公用品 30415 | 得力/deli | 30415 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 4 | 活页替芯 朗捷(longe) 活页笔记本子替换内芯9孔b5活页纸 | 朗捷 | 活页替芯 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 5 | NS063-SA 得力(deli)小号撞色设计彩色美工刀壁纸刀裁纸刀 办公用品 尾部自带折刀器 | 得力/deli | NS063-SA | 5 | 6.0 | 30.0 | |
| 6 | 84消毒液500g 家居消毒液 利尔康84****宾馆酒店洗厕所84****医院专用 [500ml]84消毒液 | 利尔康/LIRCON | 84消毒液500g | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 7 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30369 | 10 | 9.5 | 95.0 | |
| 8 | 得力 JZ05-13 中性笔 | 得力/deli | JZ05-13 | 8 | 19.5 | 156.0 | |
| 9 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 10 | 得力 9891 印油/印泥/** 印油 | 得力/deli | 9891 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 11 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 12 | 疯狂森林 会议记录簿 记事本 会议记录本 | 疯狂森林 | 会议记录簿 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 13 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0050 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 14 | 得力 3164 笔记本 | 得力/deli | 3164 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 15 | 宝克/Baoke PL1645 绘图铅笔学生铅笔 美术绘画素描铅笔 多灰度 5B 12支 | 宝克/Baoke | PL1645 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: