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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:何东
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654024
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县提克阿热克镇
采购单位联系人和联系方式:何东:193****5679
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****91492
采购单位预算编码:906001
三、成交信息
成交日期:2026年7月17日
总成交金额(元):3873 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********县五区东买里路和谐佳苑(幸福商业街)商业楼B座第2B座1层2-118号房 | 3873.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | p09384 单据/收据/凭证 得力(deli)10本装二联单栏收据 无碳复写单据 财务手写单据175*85mm 财务办公用品 9383 | 得力/deli | p09384 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 2 | CD-R 光盘 清华同方清华同方专业级高光可打印大容量刻录盘 | 清华同方 | CD-R | 5 | 150.0 | 750.0 | |
| 3 | 84消毒液500g 家居消毒液 利尔康84****宾馆酒店洗厕所84****医院专用 [500ml]84消毒液 | 利尔康/LIRCON | 84消毒液500g | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 4 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 45 | 10.0 | 450.0 | |
| 5 | 心相印 DT26200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT26200 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 6 | 国俊众搏 奖状/证书 荣誉证书 | 国俊众搏/GJ | 荣誉证书 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
| 7 | 得力 78204 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli | 78204 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 8 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 9 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30369 | 10 | 9.5 | 95.0 | |
| 10 | 得力 74847 白色卡纸 | 得力/deli | 74847 | 21 | 6.0 | 126.0 | |
| 11 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 12 | 得力 22016 单据/收据/凭证 单据 | 得力/deli | 22016 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 13 | 齐心 A1256 档案盒 | 齐心/Comix | A1256 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
| 14 | 晨光 ADM929CRB 档案盒 | 晨光/M G | ADM929CRB | 41 | 5.0 | 205.0 | |
| 15 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/nanfu | 5号碱性电池 | 80 | 5.0 | 400.0 | |
| 16 | 立白 新金桔洗洁精408g 洗洁精 | 立白/Liby | 新金桔洗洁精408g | 40 | 5.0 | 200.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: