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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2613601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70869 文具盒 | 得力/deli70869 | 个 | 60.00 | 16 | 960 |
| 2 | 得力 日记本 | 得力/deli笔记本 | 本 | 60.00 | 4 | 240 |
| 3 | 得力 70812-12 马克笔 | 得力/deli70812-12 | 盒 | 60.00 | 12 | 720 |
| 4 | 得力(deli)2B/HB原木铅笔学生书写绘画素描铅笔桶装三角六****小学生 30支/桶 六角2H S939 | 得力/deliS939 | 件 | 60.00 | 10 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****妇联)
联系电话: 138****2119
传真:
地址: 滨河大道566号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: