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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0637
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 MDCB100 纸杯 和丰盛纸杯 | 4 | 60.0 | 妙洁/magic\MDCB100 | 验收通过 | |
| 2 | 汰渍 2.15kg 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 280.0 | 汰渍/Tide\2.15kg 净白去渍洗衣粉 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S72 中性笔 | 60 | 150.0 | 得力/deli\S72 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18507 普通干电池 七号碱性电池 | 30 | 150.0 | 得力/deli\18507 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 30407棉纸双面胶带80um*24mm*10y(白)(1卷/袋) | 9 | 18.0 | 得力/deli\30407 | 验收通过 | |
| 6 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30249超市封箱胶带48mm*200y*50um(卷)(普透) | 2 | 29.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |