芜湖市新淮中心小学关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年07月18日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****7792

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年7月18日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金士顿 DTKN/128GB U盘 1个 2 180.0 金士顿/Kingston\DTKN/128GB 验收通过
2 晨光 ASC99398 磁性贴 磁扣 1盒 1 10.0 晨光/M G\ASC99398 验收通过
3 得力 7665 笔记本 记事本 硬面抄 1本 18 108.0 得力/deli\7665 验收通过
4 得力 30009 细胶带/胶纸/胶条 1个 4 8.0 得力/deli\30009 验收通过
5 得力 70816-36 马克笔 2 90.0 得力/deli\70816-36 验收通过
6 得力 2802P 翻页激光笔 1支 1 40.0 得力/deli\2802P 验收通过
7 得力 TS404 别针 1盒 4 20.0 得力/deli\TS404 验收通过
8 得力 63479 文件袋 拉链袋 1个 4 8.0 得力/deli\63479 验收通过
9 蓝蜗牛 A4 80g 打印/复印纸 1箱 2 340.0 蓝蜗牛\A4 80g 验收通过
10 维达 湿巾 1包 36 612.0 维达/Vinda\湿巾 验收通过
11 得力 3223 表演类 五星** 1个 2 76.0 得力/deli\3223 验收通过
12 维达 V2287-B 抽纸 1提 36 540.0 维达/Vinda\V2287-B 验收通过
13 得力 S08-C 中性笔 1支 108 216.0 得力/deli\S08-C 验收通过
14 得力 S08-C 中性笔 1支 108 216.0 得力/deli\S08-C 验收通过
15 爱特福 84消毒液 468ml 1瓶 30 150.0 爱特福\84消毒液 验收通过
16 茶花 塑料垃圾铲 簸箕 1个 10 120.0 茶花\塑料垃圾铲 验收通过
17 美丽雅 HC064287 塑料扫把 1把 15 150.0 美丽雅/MARYYA\HC064287 验收通过
18 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 1瓶 12 180.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 验收通过
19 得力 0367 订书机 1个 1 18.0 得力/deli\0367 验收通过
20 快力文 彩色 \白色 粉笔 1箱 1 65.0 快力文\彩色 验收通过
21 得力 9586 垃圾袋 1卷 9 45.0 得力/deli\9586 验收通过
22 晨光 ASGN7103 胶棒 1支 18 36.0 晨光/M G\ASGN7103 验收通过
23 齐心 A868 文件夹 抽杆夹 1个 40 60.0 齐心/Comix\A868 验收通过
24 得力 30434 双面胶带 1个 7 10.5 得力/deli\30434 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 张琪





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2026-07-18
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