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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********268801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 VP196 橡皮擦 | 得力/deliVP196 | 盒 | 50.00 | 1 | 50 |
| 2 | 得力 73614 素描/素写本/图画本 | 得力/deli73614 | 包 | 50.00 | 4 | 200 |
| 3 | 晨光 ACP901HR 水彩笔 | 晨光/M GACP901HR | 筒 | 50.00 | 9.5 | 475 |
| 4 | 得力 HC906-HB 铅笔 | 得力/deliHC906-HB | 盒 | 50.00 | 4.5 | 225 |
| 5 | 得力/deli71155得力 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71155 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
| 6 | 天玻/TB天玻 1000ml量筒/量杯/水杯 | 天玻/TB1000ml | 个 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 7 | H01 儿童学生书包 减负护脊超轻 | H01 | 只 | 50.00 | 48 | 2400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王亚林
联系电话: 158****1233
传真:
地址: **市滨河路27号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: