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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6795
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2042 美工刀 | 6 | 24.0 | 得力/deli\2042 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 多功能插座 | 2 | 150.0 | 公牛/BULL\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S635 笔用墨水/补充液/墨囊 | 6 | 108.0 | 得力/deli\S635 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S668F 钢笔 | 4 | 112.0 | 得力/deli\S668F | 验收通过 | |
| 5 | 联想 DVD+R 光盘 | 15 | 30.0 | 联想/lenovo\DVD+R | 验收通过 | |
| 6 | 得力 64100 得力/deli 64100 档案袋 | 10 | 200.0 | 得力/deli\64100 | 验收通过 | |
| 7 | 中佳 活页会议记录本 活页记事本 活页内芯 | 1 | 35.0 | 中佳\16K活页会议记录本 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5684 档案盒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 9 | 硬面本 会议记录本 | 6 | 168.0 | 无品牌\会议本 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 旋转拖把 | 1 | 38.0 | 得力/deli\19500 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |