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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7574
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 清风 金装抽纸 软抽 | 50 | 550.0 | 清风/qingfeng\金装抽纸 | 验收通过 | |
| 2 | 玛丽 软抄 | 80 | 160.0 | 玛丽\软抄本 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 BG199 公文包 | 10 | 350.0 | 得力/deli\BG199 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 B22AT3BN 卷纸 | 40 | 760.0 | 清风/qingfeng\B22AT3BN | 验收通过 | |
| 5 | 净佰俐 84 消毒液 84消毒液 | 30 | 45.0 | 净佰俐\84 消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 六神 艾叶抑菌洗手液(滋润型)500ml 洗手液 | 20 | 260.0 | 六神/Liushen\艾叶抑菌洗手液(滋润型)500ml | 验收通过 | |
| 7 | 得力 A116 中性笔 | 20 | 180.0 | 得力/deli\A116 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0370 订书机 | 20 | 400.0 | 得力/deli\0370 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5615 档案盒(蓝) | 100 | 1200.0 | 得力/deli\5615 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9874 印油 | 15 | 60.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 B3716 ** | 10 | 45.0 | 齐心/Comix\B3716 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5623 档案盒 | 72 | 576.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |