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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6329
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5855 文件夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5855 | 验收通过 | |
| 2 | 切割/雕刻垫板A4版画刻板 | 40 | 340.0 | 无品牌\A4版画刻板 | 验收通过 | |
| 3 | 教学仪器 | 10 | 480.0 | 无品牌\三角板 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADG98120 算术型计算器 | 3 | 105.0 | 晨光/M G\ADG98120 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AWG97048 胶水 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\AWG97048 | 验收通过 | |
| 6 | 玛丽文化 A4 70g 打印/复印纸 | 80 | 1528.0 | 玛丽文化\A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS916J1 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\ABS916J1 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |