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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0569
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美的 SAF35MA 美的 SAF35MA 电风扇 黑色 | 2 | 460.0 | 美的/Midea\SAF35MA | 验收通过 | |
| 2 | 雕牌 高效洗洁精5kg 洗洁精 | 8 | 300.0 | 雕牌\高效洗洁精5kg | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7108 得力/deli 7108固体胶 胶棒 | 1 | 24.0 | 得力/deli\7108 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 15 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |