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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7315
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 文具套装/礼盒 | 145 | 4060.0 | 晨光/M G\ABJ97216 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 ECC4530 学生用笔记本 | 1800 | 4680.0 | 齐心/Comix\ECC4530 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APB93599 笔袋 | 300 | 2400.0 | 晨光/M G\APB93599 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 日记本 | 650 | 6175.0 | 晨光/M G\JB5974C | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 MPY4RW29 齐心 ECC4530 学生用笔记本 | 800 | 5600.0 | 晨光/M G\MPY4RW29 | 验收通过 | |
| 6 | 得力S148 得力/deli S148 中性笔 | 1440 | 3600.0 | 得力/deli\得力S148 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |