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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 15596 集线器转换器 | 2 | 120.0 | 绿联/Ugreen\15596 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554 夹子 | 6 | 78.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S206 笔芯 | 4 | 40.0 | 得力/deli\S206 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7949 记事本会议记录 | 5 | 80.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5504 文件袋 | 40 | 80.0 | 得力/deli\5504 | 验收通过 | |
| 6 | 榄菊 蚊香 蚊香/蚊香液 | 11 | 165.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3753 U盘 | 1 | 45.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
| 8 | 帮洁 强力去垢亮洁900g*15 帮洁洁厕剂 | 1 | 120.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g*15 | 验收通过 | |
| 9 | 标签口取纸 | 1 | 20.0 | 其他家\贴纸 | 验收通过 | |
| 10 | 铼德 DVD+R 光盘 | 1 | 120.0 | 铼德/RiTEK\DVD+R | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7784 A4纸 | 4 | 600.0 | 得力/deli\7784 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 33388 水笔 | 30 | 60.0 | 得力/deli\33388 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0018 回形针0018 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 14 | 幸福阳光 大盘纸3层170米*12卷 卷筒纸 | 5 | 550.0 | 幸福阳光/SUN ELEMENTS\大盘纸3层170米*12卷 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0368 订书机 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 9864 印油/印泥/** | 10 | 100.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 5016 文件夹 | 7 | 70.0 | 得力/deli\5016 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 5 | 35.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 5623 档案盒 | 25 | 200.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 20 | 伟杰 垃圾袋 | 50 | 150.0 | 伟杰\1160 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 记事本 | 10 | 180.0 | 得力/deli\3343 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |