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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********261401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 先锋 FS40-21B 电风扇 | 先锋/SINGFUNFS40-21B | 台 | 1.00 | 225 | 225 |
| 2 | 卫洋 WYS-263 垃圾袋 | 卫洋WYS-263 | 捆 | 24.00 | 15 | 360 |
| 3 | 公牛 GN-218 接线板 | 公牛/BULLGN-218 | 个 | 4.00 | 138 | 552 |
| 4 | 国产 笤帚.撮子 | 国产常规 | 套 | 5.00 | 35 | 175 |
| 5 | 得力 WP2240-01 大盘纸 | 得力/deliWP2240-01 | 件 | 320.00 | 18 | 5760 |
| 6 | 得力 30415 双面胶带 | 得力/deli30415 | 筒 | 1.00 | 20 | 20 |
| 7 | 得力 30804 透明胶带 | 得力/deli30804 | 卷 | 12.00 | 12 | 144 |
| 8 | 得力 LQ502 垃圾袋 | 得力/deliLQ502 | 捆 | 100.00 | 8 | 800 |
| 9 | 得力 LQ502 垃圾袋 | 得力/deliLQ502 | 捆 | 20.00 | 25 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙莹
联系电话: 135****3699
传真:
地址: ****广场以东
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: