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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****公司
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********269802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光茶杯 茶杯 | 富光富光茶杯 | 只 | 3.00 | 42.8 | 128.4 |
| 2 | 洗漱杯琥珀色 茶花(CHAHUA)菱格漱口杯浴室磨砂洗漱杯卫生间刷牙杯情侣成人儿童口杯牙缸子 琥珀色【1只】 磨砂质感 | 茶花洗漱杯琥珀色 | 个 | 3.00 | 5 | 15 |
| 3 | 得力19206 得力(deli)20只280ml双层一次性杯子 水杯/纸杯 办公咖啡 居家防烫加厚办公水杯 红色19206 | 得力/deli得力19206 | 包 | 3.00 | 6 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 买合木提﹒吐尔逊
联系电话: 189****1805
传真:
地址: **维吾尔自治区****县**镇**路77号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: