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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M072********00403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 GA760 碎纸机 | 得力/deliGA760 | 台 | 1.00 | 780 | 780 |
| 2 | 得力 83150 光盘 | 得力/deli83150 | 盒 | 1.00 | 138 | 138 |
| 3 | 收纳架 | 无品牌简易衣物收纳架 | 套 | 1.00 | 320 | 320 |
| 4 | 书报架/展示架 | 无品牌五层鞋架 | 组 | 2.00 | 60 | 120 |
| 5 | 艾美特 UM455 加湿器 | 艾美特/AirmateUM455 | 台 | 1.00 | 300 | 300 |
| 6 | 生活家电配件 | 无品牌电动抽水器 | 个 | 3.00 | 38 | 114 |
| 7 | 晨光/M G 210mm办公家用生活剪刀 大号手工剪纸刀 办公用品 单把装ASSN2261 | 晨光/M GASSN2261 | 把 | 2.00 | 7 | 14 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高新晨
联系电话: ****966****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县平都镇铁井5#1号门面
附件信息: