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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2458
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5573 笔记本电脑包 | 4 | 192.0 | 得力/deli\5573 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 51054 扩音器 | 4 | 500.0 | 得力/deli\51054 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-U2000 电脑插座 | 3 | 420.0 | 公牛/BULL\GN-U2000 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 铂锐 A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 400.0 | 得力/deli\铂锐 A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 SDDD3-128G-Z46 U盘 | 8 | 944.0 | 闪迪/Sandisk\SDDD3-128G-Z46 | 验收通过 | |
| 6 | 科大讯飞 S11 翻译笔 | 4 | 2472.0 | 科大讯飞/IFLYTEK\S11 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 PB264 文件座/文件架/文件框 | 4 | 392.0 | 得力/deli\PB264 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5555 风琴包/事务包 | 8 | 600.0 | 得力/deli\5555 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5861 文件夹 | 4 | 80.0 | 得力/deli\5861 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |