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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:买力艳木﹒玉素甫
项目联系电话:137****4130
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650502
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区****
采购单位联系人和联系方式:孟勇:191****5337
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****3767W
采购单位预算编码:132002
三、成交信息
成交日期:2026年7月20日
总成交金额(元):3838.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市******农场**佳园10号101号商铺 | 3838.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 齐富 H203 白板 | 齐富/QIFU | H203 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
| 2 | 南韩 35g 胶棒固体胶 | 南韩 | 35g | 5 | 48.0 | 240.0 | |
| 3 | 星空 塑料袋子 礼品袋/盒/塑料袋/食品袋 | 星空 | 塑料袋子 | 16 | 6.0 | 96.0 | |
| 4 | 星空 塑料袋子 礼品袋/盒/塑料袋/食品袋 | 星空 | 塑料袋子 | 32 | 3.0 | 96.0 | |
| 5 | 公牛 1322 电源插座 插线板16A | 公牛/BULL | 1322 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
| 6 | 晨光 AWMY2202 白板笔 | 晨光/M G | AWMY2202 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 7 | 得力 7600 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 7600 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 8 | 乐活天章 241-5 电脑连打纸/打印纸 | 天章/TANGO | 乐活天章 241-5 | 2 | 200.0 | 400.0 | |
| 9 | 西部 T45800 胶带/透明宽胶带 | 西部 | T45800 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
| 10 | 齐心Q312 抽杆夹 | 齐心/Comix | 齐心Q312 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
| 11 | 得力 7550 橡皮擦 | 得力/deli | 7550 | 5 | 2.5 | 12.5 | |
| 12 | 天章 牛皮纸/彩色复印纸/封皮纸 | 天章/TANGO | A3 | 26 | 16.0 | 416.0 | |
| 13 | 星空 白板架 | 星空 | ****997 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 14 | 德旺 DW-8638A 档案盒 | 德旺 | DW-8638A | 60 | 10.0 | 600.0 | |
| 15 | 晨光 皮面本 | 晨光/M G | 办公日记本 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 16 | 晨光 皮面本 | 晨光/M G | 办公日记本 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 17 | 创易 CY7890 档案袋 | 创易 | CY7890 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 18 | 得力修正液 | 得力/deli | 7200 | 13 | 5.0 | 65.0 | |
| 19 | 得力/deli S650 0.5mm黑色直液式走珠签字笔学生考试中性笔 12支/盒 | 得力/deli | S650 | 480 | 2.5 | 1200.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: