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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2612001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S26 中性笔 | 得力/deliS26 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 2 | 得力 8562S 票夹/长尾夹 | 得力/deli8562S | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 3 | 得力 3514 喷墨纸 A4纸 | 得力/deli3514 | 件 | 3.00 | 180 | 540 |
| 4 | 得力 0011 订书针 装订耗材 | 得力/deli0011 | 盒 | 3.00 | 1.5 | 4.5 |
| 5 | 得力 9415 小长尾夹 票夹/长尾夹 | 得力/deli9415 | 盒 | 3.00 | 8 | 24 |
| 6 | 奥伊达 自拧水拖把 水拖 | 奥伊达自拧水拖把 | 把 | 3.00 | 13 | 39 |
| 7 | 得力 TB9864 印油/印泥/** | 得力/deliTB9864 | 件 | 2.00 | 8 | 16 |
| 8 | 洁丽雅 7253 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace7253 | 条 | 2.00 | 3 | 6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张宁宁
联系电话: 187****3977
传真:
地址: **市乌喀路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: