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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 a744 板夹 | 齐心/Comixa744 | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
| 2 | 得力 799 普通电话机 | 得力/deli799 | 件 | 1.00 | 108 | 108 |
| 3 | 奔图 TL-413 硒鼓 | 奔图/PantumTL-413 | 支 | 2.00 | 165 | 330 |
| 4 | 西玛 8437 便签本/便条纸/N次贴 | 西玛/simaa8437 | 本 | 20.00 | 2 | 40 |
| 5 | 联想 DVD+R 光盘 | 联想/lenovoDVD+R | 桶 | 1.00 | 75 | 75 |
| 6 | 得力 5501A 文件袋 | 得力/deli5501A | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 7 | 得力 7154 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7154 | 包 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 耿聪
联系电话: 132****8000
传真:
地址: 柳泉路160号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: