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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6974X****5201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5333 文件夹 | 得力/deli5333 | 个 | 13.00 | 9 | 117 |
| 2 | 得力 79751 各类尺/三角板 | 得力/deli79751 | 把 | 1.00 | 3 | 3 |
| 3 | 得力 72641 板夹 | 得力/deli72641 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
| 4 | 得力 9879 印油 | 得力/deli9879 | 件 | 45.00 | 8 | 360 |
| 5 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 5.00 | 3 | 15 |
| 6 | 得力 9060 便利贴 | 得力/deli9060 | 包 | 6.00 | 4 | 24 |
| 7 | 得力 0290 订书机 | 得力/deli0290 | 件 | 3.00 | 40 | 120 |
| 8 | 得力 S07 中性笔 | 得力/deliS07 | 支 | 36.00 | 2 | 72 |
| 9 | 南孚 5号电池8粒 电池 | 南孚/NANFU5号电池8粒 | 粒 | 5.00 | 2.2 | 11 |
| 10 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 得力/deliS555 | 支 | 24.00 | 2 | 48 |
| 11 | 得力 5602 档案盒 | 得力/deli5602 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
| 12 | 得力 JD92 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deliJD92 | 卷 | 21.00 | 11 | 231 |
| 13 | 得力 33097 胶水 | 得力/deli33097 | 瓶 | 34.00 | 3.2 | 108.8 |
| 14 | 得力 S656(12支盒装) 中性笔 | 得力/deliS656(12支盒装) | 盒 | 6.00 | 12 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕杨阳
联系电话: 185****7070
传真:
地址: **大街996号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: