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根据《中华人民**国预算法》、《中华人民**国审计法》、《**省内部审计工作规定》《行政事业单位内部控制规范(试行)》等一系列文件,拟对我院内设部门、预算管理、财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理、涉案款物管理等实施独立、客观的监督、评价和建议,促进法院完善治理、实现目标。拟通过社会代理机构竞争性磋商采购审计服务,****法院业务、行政财务收支及内控审计项目所涉及的服务进行前期市场调研。本次调研仅用于本院内部预算编制与方案论证,不构成任何形式的采购承诺。
诚邀行业供应商结合行业经验及自身优势,提供初步报价方案,并就项目需求、供应商资质及成本构成提出宝贵意见与建议。我们将充分考虑各供应商的专业反馈,作为后续采购的重要参考依据。
请有意向参与的供应商在附件第3页填写报价并盖章,于2026年7月23日17:00前寄送至****,地址:**市**区将军大道37号。
****法院业务、行政财务收支及内控审计项目市场调研函.pdf