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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2462
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年7月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 鸿图 A4 70g 打印/复印纸 | 7 | 1050.0 | 鸿图\A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ASGN7123 胶棒 | 30 | 90.0 | 晨光/M G\ASGN7123 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9844 得力四联四栏9844BES文件座/文件架/文件框 | 9 | 252.0 | 得力/deli\9844 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30404 双面胶带 | 50 | 82.5 | 得力/deli\30404 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 GP1115 中性笔 | 10 | 224.8 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 9 | 90.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AGR640N5 替芯/铅芯 中性笔芯 | 10 | 110.0 | 晨光/M G\AGR640N5 | 验收通过 | |
| 8 | 5006 得力5006_80页资料册(蓝)(本) | 5 | 117.5 | 得力/deli\5006 | 验收通过 | |
| 9 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 55 | 746.9 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |